去年有两张票税额13000,在今年8月份报7月份增值税时做了进项税额转出,7月份销项税3000元,进项税11000元,这样我最后缴纳税款5000元,请问老师这个分录怎么做啊 ?
花开落叶
于2019-08-19 17:35 发布 547次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-08-19 17:50
借:成本费用13000
贷:进项税额转出13000
借:应交税费-销项税额3000
进项税额转出13000
贷进项税额11000
应交税费-转出未交增值税5000
借应交税费-转出未交增值税5000
贷:应交税费-未交增值税5000
借::应交税费-未交增值税5000
贷:银行存款
相关问题讨论

我看有的说是这样
借:转出未交
贷:未交
减免税款
2019-11-04 10:47:05

借:成本费用13000
贷:进项税额转出13000
借:应交税费-销项税额3000
进项税额转出13000
贷进项税额11000
应交税费-转出未交增值税5000
借应交税费-转出未交增值税5000
贷:应交税费-未交增值税5000
借::应交税费-未交增值税5000
贷:银行存款
2019-08-19 17:50:31

好的,那什么时候需要做进转呢?
2024-07-02 13:09:19

您好,同学,是的,需要交纳增值税360050元
2020-04-28 10:18:22

为什么不是进项税额转出么?还有进项税额转出的税金和视同销售(平价处理的税金),不都是一样么?有什么区别呢这个视同销售和进项税额转出这个问题
2020-12-14 17:12:00
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