供应商提前开票的问题: 【举例】 供应商供了100万货物,合同约定先付95万,5万等质保期满后再付。但是供应商嫌麻烦,一次性把100万发票全开了。怎么账务处理,同时公司也想做100万的进项认证,方便当期多抵扣点。
风清扬
于2019-08-20 18:11 发布 1850次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-08-20 18:14
你好,发票到 借库存商品,借应交税费――进项税额 贷应付账款,付款借应付账款银行存款100 贷银行存款95 贷其他应付款――质保金5
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你好,发票到 借库存商品,借应交税费――进项税额 贷应付账款,付款借应付账款银行存款100 贷银行存款95 贷其他应付款――质保金5
2019-08-20 18:14:32

我们有这个课程的,直播回放
2018-01-17 14:45:39

您好,那您应该是冲减您原来采购供应商的货物时做的分录,
2020-02-16 18:05:59

报备发票丢失,然后你给他提供复印件做账。
2021-01-26 15:40:00

你好,就是做你原来相反的分录就可以了。
2023-07-26 10:25:51
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风清扬 追问
2019-08-20 19:10
徐阿富老师 解答
2019-08-20 19:19