送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-21 09:34

你好,需要把之前的红冲,然后根据发票做购进分录

常拾 追问

2019-08-21 09:41

老师,可是我是二月份的,已经结账了,三月没冲掉重新左右,只有一张发票是这个情况,请问可以将就吗

邹老师 解答

2019-08-21 09:46

你好,不影响2月份的账务处理,只需要在3月份把2月份分录冲销,然后根据发票做购进分录就是了

常拾 追问

2019-08-21 09:50

我三月没有入账,现在三月的已经结账了的,也就是把二月的冲掉,现在是八月,我直接做在八月就可以是吧老师

邹老师 解答

2019-08-21 10:00

你好,是的,在8月份做相应账务处理就是了

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