送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-24 14:48

你好,你可以按你实际出入库时间填写单据,做账还是在最后一天就是了

小乐 追问

2017-08-24 14:49

@邹老师:但票有的是上月的这个月认证做账的,这种情况按哪个日期弄呢

邹老师 解答

2017-08-24 14:49

你好,上个月认证的必须在上个月做相应账务处理的

小乐 追问

2017-08-24 14:51

@邹老师:老师您再看看我的问题我的意思是发票是上月给我们开来的但是我们这个月才认证的,这样入库单日期要写哪个日期呢

邹老师 解答

2017-08-24 14:51

你好,是写上个月入库的日期

小乐 追问

2017-08-24 14:52

@邹老师:意思是入库单按发票日期走,发票下账凭证日期按每月的最后一天走是这意思吗

邹老师 解答

2017-08-24 14:53

你好,入库按你实际入库的日期 
做账你可以计入最后一天

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你好,你可以按你实际出入库时间填写单据,做账还是在最后一天就是了
2017-08-24 14:48:00
借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-07-27 11:35:34
你好,3月份认证时分录是如何做的?
2020-06-13 16:49:49
你好, 暂估入库可以做以下分录处理:   1、当月材料或商品暂估入库,分录为:   借:原材料(或库存商品)          贷:应付账款—暂估应付款   2、次月或者后面几个月,收到发票后原账红字冲销原分录:   借:原材料(或库存商品)(红字)          贷:应付账款—暂估应付款(红字)   3、收到发票,以发票作为附件,分录处理如下:   借:原材料(或库存商品)          应交税费—应交增值税(进项税额)          贷:应付账款—客户名称
2022-08-31 13:19:14
你好! 借:制造费用-修理费(或管理费用-修理费) 贷:银行存款
2019-05-14 16:08:29
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