老师你看这样做分录对吗?我是计划从6月份开始把凭证补进去,因为公司是半年结的。 我把己经发生的业务的凭证补齐后再来做期末余额进去,这样问题不大吧?
唐宋元明清
于2019-08-22 09:58 发布 605次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-08-22 10:13
同学。没有跨年,你这样补进去 是可以的。
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同学。没有跨年,你这样补进去 是可以的。
2019-08-22 10:13:30
不用的
录入期初就可以的
2020-01-20 10:07:40
你好,学员,按照实际收到支付做账的
2023-09-15 14:14:05
你录入期初首先 是两个 科目 同时涉及
你这另一个科目 无法确认,你通过 留存收益来处理
2019-09-23 11:24:28
同学你好
你八月九月的分开就行了
2022-01-05 14:08:31
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