装修费用80000,其中预付40000,工程完成后付尾款40000。分录为什么不是 借:预付账款 80000.00 贷:预付账款 40000.00 银行存款 40000.00 借:长期待摊费用 80000.00 贷:预付账款 80000.00 而是 借:长期待摊费用 80000.00 贷: 预付账款 40000.00 银行存款 40000.00 同样是预付款,而采购商品有预付款的时候要把全部采购金额这样做一下?
雷喵在鸟不列颠
于2019-08-23 09:56 发布 754次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-23 09:58
你俩的分录合并在一块是一样的
相关问题讨论
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 10:59:01
你好,是通过长期待摊费用
费用发生,以及之后摊销是这样做分录的
2018-08-30 21:18:34
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 11:01:00
你好,有取得相应发票吗?
2019-07-13 10:14:00
您好,摊销的分录不对,应该是,借:管理费用-长期待摊费用摊销,4166.67,贷:长期待摊费用-装修费,4166.67
2017-04-01 17:40:13
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雷喵在鸟不列颠 追问
2019-08-23 10:10
郭老师 解答
2019-08-23 10:17