送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-08-24 11:56

不是只多计提么,这样做的借xx费用负数 贷应付职工薪酬 负数 咋是做库存现金啊

多多嘟嘟 追问

2019-08-24 12:02

之前年度的工资计提,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,并且在次月发放,借,应付职工薪酬,贷:库存现金。如果在第二年冲销前一年多计提的,那么势必要做库存的增加了?

maize老师 解答

2019-08-24 12:07

那做借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整  借以前年度损益调整  贷未分配利润

多多嘟嘟 追问

2019-08-24 12:13

报表上面如何体现?

maize老师 解答

2019-08-24 13:38

报表上面只有应付职工薪酬和未分配利润有数据啊

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相关问题讨论
不是只多计提么,这样做的借xx费用负数 贷应付职工薪酬 负数 咋是做库存现金啊
2019-08-24 11:56:33
您好,做账按实际的来,贷库存现金8912,少支付的0.29计入营业外收入。
2020-07-21 11:42:39
你好,需要先计提,然后支付,你直接一笔支付,应付职工薪酬在借方,当然是负数了
2017-05-10 12:00:19
您好,首先在给员工购买车票时做一笔,借:其他应收-员工车票,贷;现金,在发工资时做借:应付工资,贷:其他应收-员工车票
2019-02-23 08:47:07
借以前年度损益调整,贷管理费用
2020-04-05 16:12:20
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