- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-08-24 11:56
不是只多计提么,这样做的借xx费用负数 贷应付职工薪酬 负数 咋是做库存现金啊
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不是只多计提么,这样做的借xx费用负数 贷应付职工薪酬 负数 咋是做库存现金啊
2019-08-24 11:56:33
您好,做账按实际的来,贷库存现金8912,少支付的0.29计入营业外收入。
2020-07-21 11:42:39
你好,需要先计提,然后支付,你直接一笔支付,应付职工薪酬在借方,当然是负数了
2017-05-10 12:00:19
您好,首先在给员工购买车票时做一笔,借:其他应收-员工车票,贷;现金,在发工资时做借:应付工资,贷:其他应收-员工车票
2019-02-23 08:47:07
借以前年度损益调整,贷管理费用
2020-04-05 16:12:20
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