送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-28 13:21

您好
做一份跟上个月相同的红字分录 然后根据正数发票再做一份蓝字分录

A May 追问

2019-08-28 13:23

可是在开红字发票之前认证勾选和没有,都一样操作吗?

bamboo老师 解答

2019-08-28 13:24

不太明白您的意思?可是在开红字发票之前认证勾选和没有?

A May 追问

2019-08-28 15:53

开具红字发票之前经认证勾选了

bamboo老师 解答

2019-08-28 15:55

那您蓝字发票已经入账了 现在做一份相同的红字分录

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相关问题讨论
开了负数,需要红冲你的收入。
2020-03-02 14:42:17
你好,冲销即可,不需要做账的。冲减的是当期收入
2020-03-01 17:16:10
你好,同学。 你这开完的发票联给他处理就可以了的
2020-04-22 09:29:55
做进项税转出处理 期末的时候 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-05 11:46:30
补做4月份没有做账的 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 红字发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-08-25 08:41:52
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