老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
举例本公司购进一批成本砖,供货商没有给我们开发票,但是这批成品砖已经销售,已开销售发票,月末怎样处理?怎样做分录
答: 你好 购进做暂估入库,借;库存商品,贷;应付账款——暂估 销售结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品
老师,我们公司实际拿货的款已经付给供货商了,但是就是没有给我开发票,这样我商品入库的时候怎么做分录呢
答: 借库存商品贷应付账款,暂估借应付账款贷银行存款,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
供应商开过来的销售折让发票如何做分录?
答: 你好!按折让后的金额做。借原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款等
zhongzhidui 追问
2019-08-30 08:46
邹老师 解答
2019-08-30 08:49
zhongzhidui 追问
2019-08-30 08:50
邹老师 解答
2019-08-30 08:50