- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-09-02 13:37
借:管理费用等--职教费
贷:应付职工薪酬--职教费
借:应付职工薪酬--职教费
贷:库存现金等
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2019-09-02 13:37:07
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你好 没有发票,正常做分录,只是不能所得税税前扣除。摊销房租 借 管理费用 贷 预付账款
2020-06-07 12:35:03
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你好
当月只有负数,是无法申报的
实务中的做法,在未开票收入中填相同的正数,让本月收入为0
下月或后期,发生销售额了,再在未开票收入中填相同的负数,冲回来
2019-06-01 07:01:27
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1、社保怎么是预缴的?一般是当月缴纳当月,或下月缴纳上月的。
2、实际缴纳时
借:应付职工薪酬--社保(公司负担部分)
其他应付款--社保(个人负担部分)
贷:银行存款
3、需要计提的
借:管理费用等--社保
贷:应付职工薪酬--社保(公司负担部分)
个人负担的社保部分是在实际发放工资时代扣下来的
2018-04-09 20:21:11
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你好 重要性判断 如果 是小金额 就直接记在19年 借成本费用等贷银行存款
2019-01-17 11:03:48
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