送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-02 13:37

借:管理费用等--职教费
        贷:应付职工薪酬--职教费
借:应付职工薪酬--职教费
       贷:库存现金等

王卓 追问

2019-09-02 14:12

老师,我可以报销付款的时候做下边的分录,月底再做上边的分录吗?

张艳老师 解答

2019-09-02 14:20

可以这样操作的,没有问题。

王卓 追问

2019-09-02 15:22

老师,我们取得公司抬头的滴滴打车票,是电子普票,这样根据新政策可以抵扣进项吗?

张艳老师 解答

2019-09-02 15:45

要看发票的税收分类编码,如果为运输服务的话,是可以抵扣进项税额的。

王卓 追问

2019-09-02 15:53

老师,如果是*运输服务*客运服务费 可以抵扣,如果是*运输服务*快递费 这个不可以抵扣,对吗?

张艳老师 解答

2019-09-02 16:12

是的,是这样理解的。本身这个政策说的就是旅客运输服务的电子普票,才可以抵扣进项税额的。

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相关问题讨论
借:管理费用等--职教费 贷:应付职工薪酬--职教费 借:应付职工薪酬--职教费 贷:库存现金等
2019-09-02 13:37:07
你好 没有发票,正常做分录,只是不能所得税税前扣除。摊销房租 借 管理费用 贷 预付账款
2020-06-07 12:35:03
你好 当月只有负数,是无法申报的 实务中的做法,在未开票收入中填相同的正数,让本月收入为0 下月或后期,发生销售额了,再在未开票收入中填相同的负数,冲回来
2019-06-01 07:01:27
1、社保怎么是预缴的?一般是当月缴纳当月,或下月缴纳上月的。 2、实际缴纳时 借:应付职工薪酬--社保(公司负担部分) 其他应付款--社保(个人负担部分) 贷:银行存款 3、需要计提的 借:管理费用等--社保 贷:应付职工薪酬--社保(公司负担部分) 个人负担的社保部分是在实际发放工资时代扣下来的
2018-04-09 20:21:11
你好 重要性判断 如果 是小金额 就直接记在19年 借成本费用等贷银行存款
2019-01-17 11:03:48
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