老师你好,请问我们公司交了车的交强险和商业险,我是不是做分录为 1.未收到发票 借:其他应付款-某公司 贷:银行存款 2.收到发票做 借:管理费用-车辆费-保险费 应交税费-增-进 贷:其他应付款-某公司?这样做是对的吗?如果当时就收到发票是不是 借:管理费用-车辆费-保险费 应交税费-增-进 贷:银行存款。
你好♡阳光
于2019-09-03 14:05 发布 891次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
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给你开的专票吗
借管理费用,进项贷应付职工薪酬-教育经费
借应付职工薪酬贷其他应付款
2019-08-20 14:41:53
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您好,对的,完全正确的。
当月收到发票的话,就可以不通过“其他应付款”科目过渡
2019-09-03 14:06:36
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你好 你做一笔 借 管理费用 -35288.56 借 其他应付款 35288.56
2019-05-21 14:28:52
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你好,企业向个人借款?借其他应付款(或其他应收款) 贷实收资本 交印花税时借税金及附加 贷银行存款
2018-12-17 17:05:53
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贷其他应付款, 做这个下面,准则要求计提,这个是准则要求的,
2020-01-12 11:41:47
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