你好,前任会计做水电费发票一直是:借:管理费用,贷:库存现金,但是水电费发票是专用发票可以抵扣的,这样做税务局可抵扣的进项税额与账上不一致,没问题吗?应该怎么做?
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于2019-09-03 17:32 发布 946次浏览
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小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
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你好,应该这么做,借管理费用,应交增值税-进项税,贷银行存款或者库存现金,这个要一致性的。
2019-09-03 17:34:01

借方流出
2017-08-29 17:58:11

你好,那么就按照进项税额借应交税费-应交增值税-进项税额 借管理费用(红字)
2018-08-27 13:39:23

可以不用先抵扣的了。
2018-08-09 10:27:40

借:管理费用(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项
2020-07-07 16:26:35
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