送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-07-03 22:56

你好,其实正常是要做进项的,只是内账是对内,所以不用严格按照会计准则,就是怎么方便或者老板怎么要求怎么做

哎哟喂 追问

2020-07-03 23:00

谢谢老师

小云老师 解答

2020-07-03 23:05

不客气,方便请五星好评一下,谢谢

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相关问题讨论
借:管理费用(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项
2020-07-07 16:26:35
你好,其实正常是要做进项的,只是内账是对内,所以不用严格按照会计准则,就是怎么方便或者老板怎么要求怎么做
2020-07-03 22:56:58
这个分录是正确的,由于是专用发票按专用发票验票后抵扣处理。当然这个总金额实际上是可以全额抵扣的
2018-09-26 16:41:49
借方流出
2017-08-29 17:58:11
管理费用-办公费做借方负数。
2017-05-08 21:58:11
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