老师你好,我想问一下,做外账借,管理费用_办公费-80,进项税额_20,贷库存现金_100做内账借,管理费用_办公费_100,贷库存现金?内账为啥不需要做进项啊?
哎哟喂
于2020-07-03 22:55 发布 679次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-07-03 22:56
你好,其实正常是要做进项的,只是内账是对内,所以不用严格按照会计准则,就是怎么方便或者老板怎么要求怎么做
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借:管理费用(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项
2020-07-07 16:26:35
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你好,其实正常是要做进项的,只是内账是对内,所以不用严格按照会计准则,就是怎么方便或者老板怎么要求怎么做
2020-07-03 22:56:58
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这个分录是正确的,由于是专用发票按专用发票验票后抵扣处理。当然这个总金额实际上是可以全额抵扣的
2018-09-26 16:41:49
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借方流出
2017-08-29 17:58:11
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管理费用-办公费做借方负数。
2017-05-08 21:58:11
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哎哟喂 追问
2020-07-03 23:00
小云老师 解答
2020-07-03 23:05