老师好, 1月份,有笔款项已支付没有发票,做账时借:销售费用,贷:其他应付款。 8月份,收到这笔款普通发票,这个账务该怎么处理?
月霞
于2019-09-04 14:23 发布 721次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-09-04 14:25
已经支付没有发票 应是 借:预付账款 8月份再转让销售费用
你这种情况没有跨年 这么做不影响本年的损益,把1月份销售费用红字冲掉
借:销售费用(红字) 借:销售费用 发票附在后面
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已经支付没有发票 应是 借:预付账款 8月份再转让销售费用
你这种情况没有跨年 这么做不影响本年的损益,把1月份销售费用红字冲掉
借:销售费用(红字) 借:销售费用 发票附在后面
2019-09-04 14:25:58
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借;销售费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款
去年应当计入预付账款而不是其他应付款
2016-06-08 13:01:24
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该款项不用支付了吗?
2019-06-13 12:01:51
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你好,你做的这个金额和发票的金额一样吗?
2020-05-26 10:37:41
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你好!分录是可以的。不过少走这些
2017-12-25 15:59:07
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月霞 追问
2019-09-04 15:07
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2019-09-04 15:11