老师,你好,我公司2018年底向往来公司-峰峰,借款付员工安置费,当时我做的分录是,借管理费用-1380000,贷其他应付款-峰峰,1250000,贷应交税费-个税130000,今年初核实发现,税费当时也是向峰峰公司借款且已缴纳,且还缴纳了10000的滞纳金罚款,所以借款还应增加140000,税费也应冲回,请问我现在应该怎么做调整分录??谢谢,请详解
ykuaiji
于2019-09-04 15:20 发布 679次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-09-04 15:22
你好 借 应交税费 130000 营业外支出 10000 贷其他应付款-峰峰 140000
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老师,借管理费用,贷其他应付款,
抵减时:借应交税费/抵减税款,贷营业外收入?期末有借方余额怎么回事?
2020-07-13 20:21:39
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因为18年的,不涉及以前年度损益调整科目吗?那企业所得税肿么办调整
2019-12-17 12:50:40
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你好 借 应交税费 130000 营业外支出 10000 贷其他应付款-峰峰 140000
2019-09-04 15:22:40
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您好,管理费用用以前年度损益调整科目代替原分录红字冲回就可以。
2020-05-22 16:08:43
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10月份发工资和缴纳社保和公积金时的会计分录怎么写
2017-10-31 19:11:20
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ykuaiji 追问
2019-09-04 15:39
答疑苏老师 解答
2019-09-04 15:40