您好,我们公司是8月发7月的工资,7月社保个人部分是290.73,8月社保个人部分总额是1153.8,那在8月做发放7月工资时会计分录是:借:应付职工薪酬— 贷:其他应收款-社保(个人)— 290.73 库存现金— 嘛?
迅速的饼干
于2019-09-05 13:16 发布 970次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是可以这样处理的。
2019-06-01 18:04:33
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学,您好,是可以这样的。
2021-12-19 18:22:48
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以用其他应收款科目,没有影响
2019-10-17 20:02:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息