老师,请问一下这个会计分录是正确的吗?计提工资 借:制造费用 40000贷:应付职工薪酬工资40000发放工资借:应付职工工资40000贷:银行存款36400其他应收款3600
勤恳的小笼包
于2021-12-21 20:32 发布 633次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-21 20:32
您好
这样写分录正确的
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49

你好,是可以这样处理的。
2019-06-01 18:04:33

同学,您好,是可以这样的。
2021-12-19 18:22:48

可以用其他应收款科目,没有影响
2019-10-17 20:02:01
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