- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2019-09-05 14:46
你好,借:管理费用
贷:库存现金等
抵减时:
借:应交税费--应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
科目余额表无余额
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你好,借:管理费用
贷:库存现金等
抵减时:
借:应交税费--应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
科目余额表无余额
2019-09-05 14:46:53
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你好 你不是其他应收款和其他应付款分别的做明细的 你应该代付的时候要做付款出去 。代收的时候借方要有银行存款增加的
2020-08-24 17:53:35
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你好,你把每一个余额用借贷的形式录到账套里去,这样期初就会有余额了。
2019-09-02 16:30:33
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直接录到科目余额表上就行,不用再补做分录了
2019-05-08 15:02:23
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固定资产应收应付等都要清零的,清理固定资产用固定资产清理来做分录
2019-07-04 13:25:49
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