送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2019-09-05 14:46

你好,借:管理费用
贷:库存现金等
抵减时:
借:应交税费--应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
科目余额表无余额

叼着蔷薇的猫咪 追问

2019-09-05 14:52

我这边也是这样做分录,但是科目余额表借方有余额。

陈静老师 解答

2019-09-05 14:54

你好,是的,是我打错了,有余额

上传图片  
相关问题讨论
你好,借:管理费用 贷:库存现金等 抵减时: 借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 科目余额表无余额
2019-09-05 14:46:53
你好 你不是其他应收款和其他应付款分别的做明细的 你应该代付的时候要做付款出去 。代收的时候借方要有银行存款增加的
2020-08-24 17:53:35
你好,你把每一个余额用借贷的形式录到账套里去,这样期初就会有余额了。
2019-09-02 16:30:33
直接录到科目余额表上就行,不用再补做分录了
2019-05-08 15:02:23
固定资产应收应付等都要清零的,清理固定资产用固定资产清理来做分录
2019-07-04 13:25:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...