老师好,请教您,原来账上收到普票加工费,做的分录是: 借:委托加工物资-加工费 贷:应付账款 借:生产成本-加工费 贷:委托加工物资-加工费 现在账上的委托加工物资余额还有二十多万,生产成本-加工费的余额也没结转, (1)请问老师,我要咋做调整呢,(2)以后我再收到加工费的票是不是直接借:生产成本-加工费 贷:应付账款,借:库存商品,贷:生产成本-加工费啊
启睿
于2021-11-12 11:58 发布 1336次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2021-11-12 12:06
您好,是的,这些分录都是可以的
相关问题讨论
同学你好,一般是借:库存商品,贷:委外加工费 ,贷:委外加工物资,这两项加一起,合计是商品的,因为你委外加工,前提是把物料发出去代加工,所以还要有个材料费在里面,如果你期末有生产成本,也是一样要转到库存商品产成品里面去的;
2021-12-31 17:14:26
您好,是的,这些分录都是可以的
2021-11-12 12:06:10
你这个是受托加工物资吧。
2020-04-26 13:28:54
一、 发材料时
借:委托加工物资
贷:原材料
二、收货回来时
借:库存商品
贷:委托加工物资
贷:应付账款——XX公司
有进项税的计进项税处理
2018-03-28 14:45:10
你好
1,是合理的
2,代加工收加工费,只是做加工成本的分录,加工收入的分录,不需要做库存商品的分录。
2021-10-27 08:24:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
易 老师 解答
2021-11-12 12:07
启睿 追问
2021-11-12 12:10
易 老师 解答
2021-11-12 12:12