老师好,请教您,原来账上收到普票加工费,做的分录是: 借:委托加工物资-加工费 贷:应付账款 借:生产成本-加工费 贷:委托加工物资-加工费 现在账上的委托加工物资余额还有二十多万,生产成本-加工费的余额也没结转, (1)请问老师,我要咋做调整呢,(2)以后我再收到加工费的票是不是直接借:生产成本-加工费 贷:应付账款,借:库存商品,贷:生产成本-加工费啊
启睿
于2021-11-12 11:58 发布 1289次浏览
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
易 老师 解答
2021-11-12 12:07
启睿 追问
2021-11-12 12:10
易 老师 解答
2021-11-12 12:12