1.我们公司有人外派 在外租房 我们对公转账给房东 做账: 借:其他应付款-外派人员房租费-房东甲 10000 贷:银行存款 10000 收到发票后 借:管理费用-外派人员差旅费 10000 贷:其他应付款-外派人员房租费-房东甲 10000 这样做可以吗? 2.如果之后对方不开发票 这个怎么处理呢? 麻烦老师解答
月月
于2020-09-09 12:18 发布 992次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-09-09 12:37
1 可以,2 ,没有发票 ,这个纳税调增
相关问题讨论
你好 借管理费用
贷银行 去年的不用调整,取得发票就可以税前扣除 备注发票原件在哪就行
2022-04-11 14:45:31
必须这样做的,会计处理在先原则,不然以后再报销的话,会处理起来很麻烦的。
2018-04-11 10:12:15
你好,如果是收到报销发票是直接支付现金的,就是借:管理费用 贷:现金;如果不是立即支付的,就是借:管理费用 贷:其他应付款,支付时,借:其他应付款 贷:现金。
2020-08-06 12:06:19
这样的,借管理费用 贷其他应付款,或者是其他应收款,费用需要做借方
2020-05-09 20:27:02
借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-个人 借:其他应付款-个人 贷:银行存款 可以这样,实务中是可以是一个人
2020-08-06 16:41:39
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月月 追问
2020-09-09 13:40
maize老师 解答
2020-09-09 13:41