老师,你好 ,7月份的时候发票认证了但是没有抵扣发票,8月份的时候让供应商冲红重开了,需要做进项税额转出吗?应该怎么申报呢
softbutbrave
于2019-09-06 15:48 发布 638次浏览
- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,没有认证是不用进项税额转出的。
2019-09-06 16:29:17
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你好,你7月份是怎么做账的呢?
2019-09-06 15:50:12
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如果是不真实业务转出吧,真实的可以抵扣
2017-08-09 11:22:35
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你好,由于这张发票造成的损失,损失可以由责任方承担
2019-09-05 14:32:21
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进项转出:
借:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-08-20 15:25:05
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