送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-07 06:59

您好
借 销售费用-福利费
贷 应付职工薪酬-福利费
借 应付职工薪酬-福利费
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 银行存款
借 应付职工薪酬-福利费
贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出

奋斗 追问

2019-09-07 11:00

月底应交税费进项税,应交税费进项税转出这两个科目是不是余额要成为0

bamboo老师 解答

2019-09-07 11:01

一般年末的时候一次性结平就好了
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等

奋斗 追问

2019-09-07 11:04

应交税费应交增值税进项,销项税可以每月结转,也可以年底结账是吗?

bamboo老师 解答

2019-09-07 11:05

一般是年末结转一次 您每个月都结转也可以

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你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
您好!对的。分录就是这样。
2018-10-12 15:12:22
当你要转出进项税额时,你可以这样记账:借:应交税费-应交增值税(进项税额)30,贷:管理费用-福利费 30。这样就完成了进项税额的转出。
2023-07-17 18:56:58
借:管理费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——福利费
2018-11-29 14:32:40
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