老师,您看这里的销项金额和销项税额,都是系统自己带出来的,那那个税额那里是按照17%算的,这样的话,我的留抵税额就多了,这样可以吗
微白城市
于2019-09-10 12:21 发布 669次浏览
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- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-09-10 12:24
您好,您是红字开的原来17%时候的蓝字发票是吗
相关问题讨论
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您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
2020-09-17 19:05:48
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你好,这个月的结转分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额)149557.46,
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)148623.84,
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)149557.46—148623.84
2021-04-22 08:43:35
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同学你好,有留抵税额——这个税额是在账上的哪个科目 中;
2021-09-16 11:05:12
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可以啊 留底税额就是为了抵扣以后的销项税的
2019-07-22 14:39:11
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你好,是的,需要再认证27500的发票就可以。
2020-01-02 12:25:45
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