账面上现金有一百多万 其他应收款一百多万 银行存款 三千 应付账款挂暂估的数 34万 没有票 该怎么处理好点呢 有没更好的税收筹划呢
以梦为马
于2019-09-10 15:54 发布 925次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-09-10 15:57
你好同学
这个一年以上就要变成是是营业外收入了同学,要转出来,筹划这块我建议你联络一下当地税务事务所,这个筹划不是简单的一个假账,要看公司的全部来定,没有办法一句话说清楚的,同学。
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你好同学
这个一年以上就要变成是是营业外收入了同学,要转出来,筹划这块我建议你联络一下当地税务事务所,这个筹划不是简单的一个假账,要看公司的全部来定,没有办法一句话说清楚的,同学。
2019-09-10 15:57:55

你好,
可以统一设其他应收款一个科目核算
2019-12-13 04:20:52

是的
可以把其他应收和其他应付对冲一下
2020-05-20 21:15:36

这应该是先付款,然后用发票冲账
2019-12-24 15:47:12

您好!你应该确认为收入啊
2017-04-21 15:07:09
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以梦为马 追问
2019-09-10 16:02
何江何老师 解答
2019-09-10 16:08