老师,我有份合同是6000的!但是她们给我开了3000我先付他3000,以后再给我开3000我再付他,那做账是不是要分开的!是借:管理费用6000贷:银行存款3000其他应付3000还是做2比3000
萌
于2019-09-11 11:21 发布 632次浏览
- 送心意
小祝老师
职称: 初级会计师,中级会计师,经济师
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借:管理费用--残保金
贷:其他应付款-残保金
缴纳时
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44
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你好,第二种处理方式的
2017-12-19 14:39:02
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你好,个人建议是先计提,然后支付
2016-08-18 11:09:57
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你好,你这种情况应该按开票金额做账,开了发票再入账,如果发票没给你就不要入账。
2019-09-11 11:33:55
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你好,
修改一下
借:其他应付款
贷:银行存款
把错误的凭证说明一下,怕时间长忘了。
2020-01-07 10:51:59
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