送心意

小祝老师

职称初级会计师,中级会计师,经济师

2019-09-11 11:33

你好,你这种情况应该按开票金额做账,开了发票再入账,如果发票没给你就不要入账。

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相关问题讨论
借:管理费用--残保金 贷:其他应付款-残保金 缴纳时 借:其他应付款-残保金 贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44
你好,第二种处理方式的
2017-12-19 14:39:02
你好,个人建议是先计提,然后支付
2016-08-18 11:09:57
你好,你这种情况应该按开票金额做账,开了发票再入账,如果发票没给你就不要入账。
2019-09-11 11:33:55
你好, 修改一下 借:其他应付款 贷:银行存款 把错误的凭证说明一下,怕时间长忘了。
2020-01-07 10:51:59
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