您好老师,本单位机器维修老板先垫付。银行回到收到之后 分录:借:其他应付款-老板 贷:银行存款, 后期来发票 借:管理费用 贷:其他应付款款 这样做分录可以吗。
诺卡
于2021-09-22 06:29 发布 704次浏览
- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
2021-09-22 06:30
同学你好
可以这样处理
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同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03
同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好
可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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诺卡 追问
2021-09-22 06:32
文静老师 解答
2021-09-22 08:05