送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-09-11 15:56

你好,需要计提
借:管理费用—工资
贷:应付职工薪酬
等有钱可以发放
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

阿毛???? 追问

2019-09-11 15:56

老师,不发的时候,不用做其他应付款吗?

月月老师 解答

2019-09-11 15:58

你好,是不需要的,应付职工薪酬贷方就显示有欠发的工资。

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相关问题讨论
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好,三月份这个分录不对,借其他应付款贷应付职工薪酬工资,然后再做一个借管理费用贷应付职工薪酬工资的。
2022-04-12 18:52:11
你好,这样是正确的。
2020-05-01 11:09:23
你好,季报没冲,年度才冲也行
2020-04-26 10:34:55
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