- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-09-12 16:28
只能吧这个应付账款转为营业外收入,作为不需要支付的应付款处理
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你好,把余额 转入管理费用核算
2019-12-26 13:39:37

你好,同学。
那你这也试算 平均吗,肯定有其他科目 对应也错误 了,要不然不可试算 平衡的
2020-07-23 17:01:06

只能吧这个应付账款转为营业外收入,作为不需要支付的应付款处理
2019-09-12 16:28:57

您好,得找出为什么不一致的原因呢
2021-10-26 07:07:43

你好,应付账款出现借方余额,那在对账函上是以负数填写的
2020-07-21 15:08:20
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