老师,我们公司之前是试营业,今天才正式开业,举行了 问
同学,你好 借:管理费用-开业费 贷:银行存款 答
公账扣取的手续费,回单打印费之类的要去开票才能 问
您好,可以先本月入账,次月开具发票附到后面的。公账扣取的费用必须要有发票才能税前扣除的 答
老师您好,火车票飞机票,我做账的时候进项税我不用 问
可以的,没问题的哈 答
老师,你好请教个问题,你知道建筑工程行业的负税率 问
增值税税负在2.8%左右 所得税税负1.2%左右 答
老师,社保现在是当月扣当月的吗? 问
一般是当月扣当月的,但有的地方不一样! 答
老师,想问下公司之前应付账款的一个供应商款是已经结清了,但是公司建帐套的时候把期初余额填错了,现在账上一直显示还余额,请问怎么调账,
答: 你好,把余额 转入管理费用核算
老师,想问下公司之前应付账款的一个供应商款是已经结清了,但是公司建帐套的时候把期初余额填错了,现在账上一直显示还余额,请问怎么调账,
答: 那只有这个填错么,别的都对么,那这个一般做借应付账款 贷未分配利润
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 应付账款下的一个供应商期初余额本来是借方163822.16结果录到另一个账套录成了贷方1165600.14 怎么处理喃 19年一月的期初余额已经到20年7月了
答: 你好,同学。 那你这也试算 平均吗,肯定有其他科目 对应也错误 了,要不然不可试算 平衡的
奥利给 追问
2019-12-26 13:58
奥利给 追问
2019-12-26 13:59
暖暖老师 解答
2019-12-26 13:59