老师您好 去年暂估了31万费用 到现在只收到3万福 问
先更正上年的报表,然后再做汇算,不是直接在报表里边调整 答
老师您好!请教一下您,公司在京东买了一台热水器,开 问
你好,你可以入账,但是不能税前扣除。 答
老师,请问下,2024年1-6月份是让代理记账做的报表,7- 问
同学你好,报表肯定可以用的, 你的问题是否是,用这些报表申报企税 ? 最后一句写的 做账。不太明白你的意思。麻烦再描述一下吧 答
老师好,2017年注册小规模纳税人,注册资金100万,营业 问
您好,可以的,可以注销公司的 答
老师,请问往来科目是负数要调整吗? 问
往来科目是负数,要重分类 答

老师,想问下公司之前应付账款的一个供应商款是已经结清了,但是公司建帐套的时候把期初余额填错了,现在账上一直显示还余额,请问怎么调账,
答: 你好,把余额 转入管理费用核算
老师 应付账款下的一个供应商期初余额本来是借方163822.16结果录到另一个账套录成了贷方1165600.14 怎么处理喃 19年一月的期初余额已经到20年7月了
答: 你好,同学。 那你这也试算 平均吗,肯定有其他科目 对应也错误 了,要不然不可试算 平衡的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应付账款暂估和应付账款都有余额,我要看我们实际欠供应商多钱应该怎么看余额?
答: 你好,如果是同一个的,你可以把两者相加

