- 送心意
小祝老师
职称: 初级会计师,中级会计师,经济师
2019-09-12 21:01
你好,申报时把预缴税额填进去,公司就可以交剩余部分的税额了。
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现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
按照《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第15号)规定,纳税人2019年4月补开原16%税率的增值税专用发票,在纳税申报时应当按照申报表调整前后的对应关系,将金额、税额填入4月税款所属期的《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“开具增值税专用发票”相关列次。同时,由于原适用16%税率的销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税,本期应当在《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
2020-08-05 10:09:59
可以的,这个可以的,
2020-06-04 10:02:25
您好
附表一发票填开栏次根据开具的发票正常填写 未开票栏次填写负数
做一份上月相同的红字分录 然后根据蓝字发票再做一份蓝字分录
2019-10-17 07:22:44
你好,你是指未开票收入吗,税率是多少。
2019-05-15 16:11:07
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学堂用户_ph627395 追问
2019-09-12 21:04
小祝老师 解答
2019-09-12 21:06