我这边开了个增值税专票红字信息表(我是购买方),然后发现对方并没有给我们开发票,也就是我们这边也没有做过相应的进项抵扣,那现在这笔进项税额转出怎么做账务处理啊
木子同学
于2019-09-16 16:36 发布 912次浏览
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江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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你好,你是具体的什么业务。
2019-12-10 17:14:38
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您好,直接借应交增值税进项税负数贷管理费用/成本正数。
2019-12-04 21:12:34
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你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
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借管理费用-福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2020-05-30 19:31:40
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只开了信息表,不做转出处理,待收到红字发票后再转出
2019-09-16 16:52:04
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