老师好,我公司因欠A公司款被诉讼,现被法院强制执行 问
逾期损失费应计入 “营业外支出” 科目。支付时,借记 “营业外支出 - 逾期损失费”,贷记 “银行存款” 等科目。它属于企业非日常活动产生的损失。 答
老师,请教一下,暂估发票,一般什么时候要回来呢就可 问
你好,一般汇算清缴之前拿到就可以了。 答
公司正常经营,现开了个线下的展销馆,请问展销馆是 问
地址不一样吗?如果不一样的话,你要么是分公司,要么是子公司,或者是重新建账 答
老师,个税征期内忘记申报了,后面申报产生了2分钱的 问
你好,这个你们当时支付了吗?借营业外支出滞纳金 贷银行存款 答
老师,我之前的发票会计分录做的,借方:待摊费用,贷方: 问
借其他应付款 借管理费用负数。 答
应该发的工资没有发给员工怎么做账呢?做分录呢?其他人的都发了就他一个人没发
答: 您好 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——员工
应该发的工资没有发给员工怎么做账呢?做分录呢?
答: 你好,没有发放在应付职工薪酬挂账就是了,只需要做计提分录 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好老师,请问如果要是这种情况我怎样去做账,就是客户付给我们款,我们业务人员会垫付99元,但是这99元在发工资时会给客户发过去,请问这种的账目怎么去做分录?
答: 你好 客户付款给你公司。 为什么是 业务员来垫付 ?你描述下具体业务
请问,公司扣款交社保但这个月扣款交社保是下个月做账发这个月工资时再员工那里扣回这个月交的员工个人部分,那么这个月做账中的计提及发工资扣上月社保那些要怎么做分录这个帐怎么弄?
七月份发六月份的工资,怎么做账,这个公司之前没有计提,这个月还要补六月份的计提吗,工资的结构组成就是如图所示,应该怎么做分录
老师,请问8月计提本月的工资后,到了9月,有同事离职,9月离职后发完了同事8月和9月的工资,但是8月并没有计提到9月的上班天数工资,请问9月做账的时候,工资应该怎么做分录
害羞的小鸽子 追问
2019-09-18 10:24
邹老师 解答
2019-09-18 10:30
害羞的小鸽子 追问
2019-09-18 10:31
邹老师 解答
2019-09-18 10:32