你好老师,请问如果要是这种情况我怎样去做账,就是客户付给我们款,我们业务人员会垫付99元,但是这99元在发工资时会给客户发过去,请问这种的账目怎么去做分录?
l-my
于2021-04-10 15:16 发布 609次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 客户付款给你公司。 为什么是 业务员来垫付 ?你描述下具体业务
2021-04-10 15:18:34
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你好 你就实际当月的社保和工资当月计提到成本费用 扣款的时候扣的是几月的社保在几月工资里面 做发放工资的分录 就扣就是了 挂其他应收款代发即可
2019-06-18 16:06:49
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借;管理费用等科目 2700 贷;应付职工薪酬 2700
2016-03-04 13:54:58
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您好
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——员工
2019-09-18 10:33:05
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发放的时候借应付职工薪酬贷其他应付款,做借款
2018-09-18 16:16:30
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