送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-09-19 05:39

你好,借其他应付款   贷预付账款,等于把上面的预付账款和其他应付款平帐

危机的河马 追问

2019-09-19 20:56

老师,那如果这家公司为一般纳税人,这个开的发票进项税怎么做呢?您看我写的这个分录对吗:借:其他应付款 5820 
借:应交税费—应交增值税(进)180
贷:预付账款 6000

徐阿富老师 解答

2019-09-19 21:27

你好,如果是专票,要调整成本了,简单说是借进项税额   贷以前年度损益调整或利润分配

危机的河马 追问

2019-09-19 22:25

老师,再打扰您一下,您说的是这样做分录吗?
1、借:应交税费—进项税 180
     贷:以前年度损益调整        180
2、借:其他应付款 6000
      贷:预付账款              6000

徐阿富老师 解答

2019-09-20 04:18

你好,对的,没错是这样的

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相关问题讨论
你好,以前年度多入的成本,调整分录是 借:其他应付款,贷:工程施工 借:工程施工,贷:以前年度损益调整—主营业务成本  借:以前年度损益调整—主营业务成本 ,贷:利润分配——未分配利润 
2021-04-07 22:10:43
你好,以前年度多入的成本,调整分录是 借:其他应付款,贷:工程施工 借:工程施工,贷:以前年度损益调整—主营业务成本  借:以前年度损益调整—主营业务成本 ,贷:利润分配——未分配利润 
2021-04-07 22:10:46
你好,这个问题已回复过。
2017-05-13 22:02:01
你好,同学。 处理是可以的。
2020-04-23 11:13:24
你好,在做一笔借银行存款贷主营业务收入分录就好已经给押金,说明所有权已经转移
2019-06-11 08:12:21
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