1.2018年7月会计账务处理: 借:预付账款——A 1000 借:预付账款——B 5000 借:预付账款——C 6000 贷:银行存款 12000 2.2018年12月会计账务处理: 借:主营业务成本 12000 贷:其他应付款—预提费用 12000 问题:2019年9月收到了陕西太田发票6000元,请问这个账务分录应该怎么做呢?
危机的河马
于2019-09-19 05:32 发布 1281次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-09-19 05:39
你好,借其他应付款 贷预付账款,等于把上面的预付账款和其他应付款平帐
相关问题讨论
你好,以前年度多入的成本,调整分录是
借:其他应付款,贷:工程施工
借:工程施工,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
借:以前年度损益调整—主营业务成本 ,贷:利润分配——未分配利润
2021-04-07 22:10:43
你好,以前年度多入的成本,调整分录是
借:其他应付款,贷:工程施工
借:工程施工,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
借:以前年度损益调整—主营业务成本 ,贷:利润分配——未分配利润
2021-04-07 22:10:46
你好,这个问题已回复过。
2017-05-13 22:02:01
你好,同学。
处理是可以的。
2020-04-23 11:13:24
你好,在做一笔借银行存款贷主营业务收入分录就好已经给押金,说明所有权已经转移
2019-06-11 08:12:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
危机的河马 追问
2019-09-19 20:56
徐阿富老师 解答
2019-09-19 21:27
危机的河马 追问
2019-09-19 22:25
徐阿富老师 解答
2019-09-20 04:18