送心意

朴老师

职称会计师

2019-09-19 15:23

拿到了红字发票的话就直接红冲了就可以了

hedyzhan 追问

2019-09-19 15:58

那想问一下,当时因为已经抵扣了,所以申报增值税的时候做了进项转出,红冲以后应交增值税怎么做账务处理呢

朴老师 解答

2019-09-19 16:11

进项税不用管了,只把对应的货物红冲

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相关问题讨论
拿到了红字发票的话就直接红冲了就可以了
2019-09-19 15:23:38
同学你好 红字发票的处理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
直接把之前的分录红冲了就可以了
2019-07-30 16:58:13
你好,你是认证了,然后做转出吗?
2020-04-13 16:58:12
如果只是发票金额多开了,报关单金额没有错,这单出口也没有正式申报,只需把发票作废了重开。如果作废不了,先开红字冲减,再开正确的进行申报。 如果这单出口已经正式申报了,除了要重开发票外,还要在出口退税申报系统里做负数进行冲减,再重新录入正确的发票号信息进行申报。有可能你们管理员不需要你做冲减,只需在备注栏注明更改发票号也是行的。
2019-04-25 12:24:15
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