送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-19 20:40

管理费用结转到本年利润

郭老师 解答

2019-09-19 20:41

你结转到应交税费

郭老师 解答

2019-09-19 20:41

不结转到应交税费,刚才发错了

小君 追问

2019-09-19 20:54

什么意思

小君 追问

2019-09-19 20:54

转到哪

郭老师 解答

2019-09-19 20:57

借本年利润贷管理费用。

小君 追问

2019-09-20 08:27

问题是,这个管理费用是要地税的,全额抵,怎么结转入本能利润,难道下个月地税再从本年利润转出来吗

郭老师 解答

2019-09-20 08:28

你下月抵扣借应交税费借管理费用负数不就可以了
借管理费用负数贷本年利润负数

小君 追问

2019-09-20 08:33

可是本月已经结转到本年利润了,下月可以从别的管理费用转出来吗

小君 追问

2019-09-20 08:34

要是下个月管理费用没有数呢

郭老师 解答

2019-09-20 08:38

可以
这个假设不成立,你后勤没有工资
即使没有你做营业外收入,以后有了冲

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你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
你好,应交税费-应交增值税(减免税款)与应交税费——未交增值税这样做对冲分录 借;应交税费——未交增值税,贷;应交税费-应交增值税(减免税款)
2019-07-24 20:08:45
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
上述的会计处理完全正确。
2019-09-11 16:49:25
应交税费转出未交增值税只是个过度科目,不用他也可以,我平时没用。金税盘处理如下 购买时借管理费贷银存 抵扣时借应交税费增值税减免税 借管理费用负数 然后结转借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税减免税 如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢
2018-10-12 20:24:55
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