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點、
于2019-09-22 13:57 发布 1344次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-22 13:57
您好做计提跟上交相同的红字分录
點、 追问
2019-09-22 14:02
没有单独计提社保,是计提应发工资 借管理费用 贷应付职工薪酬 付社保时 借管理费用 其他应收款 贷:银行存款 请问怎么冲红
bamboo老师 解答
2019-09-22 14:04
借:管理费用 借方红字借:其他应收款 借方红字借:银行存款 借方蓝字
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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點、 追问
2019-09-22 14:02
bamboo老师 解答
2019-09-22 14:04