送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-22 13:57

您好
做计提跟上交相同的红字分录

點、 追问

2019-09-22 14:02

没有单独计提社保,是计提应发工资 借管理费用 贷应付职工薪酬  付社保时 借管理费用 其他应收款 贷:银行存款  请问怎么冲红

bamboo老师 解答

2019-09-22 14:04

借:管理费用 借方红字
借:其他应收款 借方红字
借:银行存款 借方蓝字

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相关问题讨论
您好 做计提跟上交相同的红字分录
2019-09-22 13:57:37
您好 做计提跟缴纳相同的红字分录就好了
2020-06-29 17:32:58
你好,借;银行存款,贷;其他收益
2020-04-14 09:16:43
你好,待转基金世上一次应该退回来,没有退到公户的吧。
2020-06-04 09:11:49
权责发生制,不管有无到票都要记账
2018-12-22 10:58:35
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