送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-24 15:03

你好,有问题,这样会导致其他应收款,其他应付款同时挂账,无法冲销,应当这样做分录
借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 ,     贷;银行存款等科目

美一天 追问

2019-09-24 15:19

老师,其他应收款在余额在贷方有问题吗?

邹老师 解答

2019-09-24 15:24

你好,明细账其他应收款余额在贷方没有问题,报表需要在其他应付款栏次填写

美一天 追问

2019-09-24 15:43

就是其他应收款的余额写在其他款的栏内,如果其他应付款有余额再加上?

邹老师 解答

2019-09-24 15:45

你好,报表的其他应收款,其他应付款这样填写
其他应收款=其他应收款明细借方余额+其他应付款明细借方余额
其他应付款=其他应付款明细贷方余额+其他应收款明细贷方余额

美一天 追问

2019-09-24 16:13

是这样啊,我学的时候不懂,现在做实操了,一下子明白了,看来只学理论还是不行啊,理论跟实操结合不起来

邹老师 解答

2019-09-24 16:17

你好,针对上面的回复还有什么疑问?

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