老师你好,我公司A项目2024年度发生了劳务成本50万 问
同学好,一般情况下没收入不能结转成本的 答
老师想问下我们8月份处理了公司的车 之前没残值 问
你好,是的,是需要这样子做的。 答
老师,帮公司申报个人所得税,如何把公司添加到自己 问
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1801105120977293089&wfr=spider&for=pc 你好,可以参考该链接内容 答
无仓储经营成品油批发,含税价6630,我卖价达到多少 问
你好,没有运费么或者其他如人工资成本么,如果都没有,进价和售价相等就不亏损。 答
老师红冲纸质专票,可以不用收回原发票吗? 问
是的,对方发起红字申请,就不需要收回 答
老师好,我们公司的老会计把社保费个人应承担的部分不计入其他应收款或者其他应付款,而计入管理费用贷方,这样的处理是不是不合理呢?
答: 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
请问一下大家,前年的社保凭证做错了,错误凭证是:借:其他应收款-社保 6625.26贷:银行存款 6625.26本来应该做:借 管理费用-社保4754.04其他应付款-社保(个人部分)1871.22贷:银行存款 6625.26求问一下今年应该怎么更正!
答: 那就是借,管理费用-社保4754.04 其他应付款-社保(个人部分)1871.22 贷:其他应收款-社保 6625.26
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年一笔分录:借其他应收款-5470贷其他应付款-5470其中,其他应付款5470已经在当月支付今年发现错误,该比应收款实为管理费用该如何做账?
答: 你上面的分录金额是5470是吧,不是负数
美一天 追问
2019-09-24 15:19
邹老师 解答
2019-09-24 15:24
美一天 追问
2019-09-24 15:43
邹老师 解答
2019-09-24 15:45
美一天 追问
2019-09-24 16:13
邹老师 解答
2019-09-24 16:17