老师,每个月的销项税大于进项税,要将销项税转到“应交税费_未交增值税”科目吗?具体分录咋做?前期留抵税额200多万呢,现在每月销项大于进项也不需要交税,需不需要转到未交增值税中?
空心菜
于2019-09-25 09:40 发布 680次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-09-25 09:41
不用交税,可以不用结转的
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同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-04-08 09:41:51
你好,你实际认证多少进项税额.按实际认证的进项和销项比较,如果有应纳税再结转出来,是留抵就不用结转出来
2022-03-10 14:45:42
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
期末你的进项税大于销项税,你可以不用结转的
2018-12-24 09:06:30
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-07 17:32:38
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