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花儿朵朵朵开
于2019-09-25 10:23 发布 737次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-25 10:24
您好可以年末的时候根据进项税额余额做一笔这样的分录
花儿朵朵朵开 追问
2019-09-25 10:26
年末做完上面那笔,还要做:借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 吗
bamboo老师 解答
2019-09-25 10:29
是的 还应该做一笔这样的分录 把转出未交增值税结平
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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花儿朵朵朵开 追问
2019-09-25 10:26
bamboo老师 解答
2019-09-25 10:29