老师,公司通过多计提工资来增加成本及费用,实际工资基本都是通过银行发放的,那多计提部分工资会一直挂在帐上,需要如何处理才能把多计提部分应付职工薪薪酬处理好?
漠漠
于2019-09-25 12:24 发布 1428次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-25 12:25
您好
多计提的没有发放一直挂账 可以冲销计提的金额 或者发放掉
相关问题讨论
您好
多计提的没有发放一直挂账 可以冲销计提的金额 或者发放掉
2019-09-25 12:25:25
差额可以补计提。可以正常计提,等年底冲回或补计提
2018-10-13 13:01:08
按你计算成本时现有的数据入账,同学。比如你们在月初就要结转入库成本,只有暂估人工数据,没有实际人工数据,只能以暂估计算。建议在每月末考勤和绩效等出来后尽快核算工资费用,就不存在这个问题了
2020-06-29 15:07:08
您好,多计提2000按原分录红字冲回。
2020-06-11 20:37:25
正确的,支付社保时直接冲减其他应付款就可以了
2018-07-14 16:59:03
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漠漠 追问
2019-09-25 12:37
bamboo老师 解答
2019-09-25 12:38