老师 我预付7-9月的房租10万 并一次收到10万的发票 记账 借 预付账款 10万 贷 银行存款 10万 那么结转一个月的费用时候 进项税要 怎么做账 借 预付账款95238 增值税-进项税4762 贷 银行存款吗 然后按月结转 借管理费用 31746 贷 预付账款 31746 这样吗
黄豆芽
于2019-09-25 16:24 发布 775次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

可以的
增值税一次认证抵扣
2019-09-25 16:26:23

你好!
次月开发票,做两笔分录
1.计提
借管理费用一福利费,应付增值税一进项税,
贷应付职工薪酬…福利费
2.冲抵预付款
借应付职工薪酬…福利费
贷预付账款
2022-04-15 02:19:37

<p>借;待摊费用 &nbsp; 应交税费-应交增值税(进项税额) &nbsp;贷;银行存款等科目</p>
2016-07-27 11:04:34

预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35

你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊
2024-04-19 10:07:31
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