老师你好,我想请问下,取得专票时,我借记应交税费-应交增值税(进项税),认证抵扣的时候需不需要做会计处理?还有享受加计抵减政策的,是在应交税费-应交增值税下设二级明细,还是在应交税费下设一级明细,当月用不用根据进项税计提加计抵减做账务处理?
Amico
于2019-09-25 17:54 发布 812次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-09-25 17:56
1.你之前做进项税额,那就不做了,2月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
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1.你之前做进项税额,那就不做了,2月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2019-09-25 17:56:40
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借应交税费预交增值税贷银行存款。
2022-06-01 09:56:28
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你好,这个是一般纳税人的吗?
2022-01-25 11:19:14
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小企业准则也是要这样结转的
2019-10-30 15:04:47
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同学,你可以参考一下图片里面的分录。
2019-05-05 14:22:21
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