送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-25 23:29

红冲无票收入16%
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
然后做开13的税率借应收账款贷主营业务收入应交税费

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2019-09-25 23:29:41
开票里面填正数,未开票里面填负数
2019-05-07 21:22:11
你要开之前的发票需要提前申报无票收入的
2019-04-12 15:45:39
你好,4月份冲减原来未开票收入,重新按开票做账,
2019-09-02 21:34:04
您好,您4月份正常入账了是吗,那就相当于说是3月份做未开具发票收入,然后4月份冲未开具发票收入,再确认开票收入,这样的话,您调整就需要调整3月份的应交增值税的金额
2019-09-21 11:43:33
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