老师,想问一下,车间的制造费用本来是当月计提的,但是我9月发现7月和8月都有未计提的制造费用(先用后付款,当时不知道),这些生产配件分别在7月和8月用了,但是到9月才付的款,那这个怎么做账?
大个女
于2019-09-26 17:01 发布 1512次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-09-26 17:02
借周转材料 贷应付账款,借 制造费用 贷周转材料
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你好; 你借制造费用,贷计提费用 贷方 是做的那个科目 ? 这样好判断 ; 你这个计提的费用真实发生了吗
2022-04-11 18:10:40
借周转材料 贷应付账款,借 制造费用 贷周转材料
2019-09-26 17:02:20
您好:
首先租入厂房应该记入长期待摊费用核算,出租生产设备等固定资产取得收入记入其他业务收入,水电等发生时先记入成本费用,然后根据实际再冲掉即可。
2018-09-03 09:33:51
4月计提:借:制造费用-水费
贷:应付账款
5月付款时候:借:制造费用-水费
贷:银行存款
现在,这个要怎么处理,一直都放着没有处理,因为怕如果说冲减掉会影响当月的制造费用准确性。
2015-12-15 14:27:39
同学你好
是什么会计准则
2021-08-24 08:17:14
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