老师,我们用的用友软件,买原料是通过供应链自动生成的分录,借:原材料贷:应付账款,现在专票到了,怎么做分录,我们主管说不做负数分录,原材料不动,冲应付账款,要怎么做分录
他山之石
于2016-03-10 12:36 发布 1381次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
如果冲了应付账款就相当于付了货款给供应商了哦,借:应付账款 贷:资金类科目
2016-03-11 10:41:51
您好
借:预付账款 10000
贷:银行存款 10000
借:原材料 2000
贷:预付账款 2000
2019-09-27 23:11:13
严格要求是需要录入的
2018-12-27 17:43:50
出了什么问题,你是同时启用存货核算和库存管理,还是单独启用了存货核算,同时启用的话就要库存管理先结账以后才可以存货核算里的结账,只用存货核算简单点。
2014-09-23 20:20:37
你好可以截个图片看一下吗
2020-07-05 07:31:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息