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蓝精灵
于2019-09-27 23:09 发布 1160次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-27 23:11
您好借:预付账款 10000贷:银行存款 10000借:原材料 2000贷:预付账款 2000
蓝精灵 追问
2019-09-27 23:12
发票是一个月开一次,发票到了怎做帐?
bamboo老师 解答
2019-09-27 23:18
您材料到单位的时候 发票没有一起到 是吧 您是小规模纳税人还是一般纳税人 开普票还是开专票
2019-09-27 23:27
小规模,材料到发票没到,每次是在平台充值里扣款,买了一个月,次月开票
2019-09-27 23:28
充值借:预付账款 10000贷:银行存款 10000材料到借:原材料 2000贷:预付账款-暂估2000收到发票借:预付账款-暂估2000贷:预付账款 2000
2019-09-27 23:31
那不是平台的购入原材料,我就用应付帐款一暂估,是吧?
2019-09-27 23:32
如果没有事先支付货款的话 收到材料没收到发票 就用应付帐款一暂估
2019-09-27 23:37
那又比如我开办期间的装修费2O万,付了18万,做了预付没票,现在开业了,要开始摊销,那怎样做帐
2019-09-27 23:39
您当时入账怎么写的分录 有没有计入长期待摊费用
2019-09-27 23:41
付18万时,借:预付帐款18贷:银行存款18,没票,现在开业了,要摊20万,我要怎做帐
2019-09-27 23:42
后面2万要不要再支付
2019-09-27 23:43
要支付,但不知啥
2019-09-27 23:44
借:长期待摊费用 20贷:预付账款18应付账款-暂估 2现在摊销借:管理费用贷:长期待摊费用
2019-09-27 23:45
其他应付款一暂估,可以
其他应付款一暂估,也可以的
2019-09-27 23:50
那我付2万时又怎做
2019-09-27 23:51
借:应付账款-暂估 2贷:银行存款
2019-09-27 23:53
发票到时
2019-09-27 23:54
您不是说没有发票么?
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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