送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-27 23:11

您好
借:预付账款 10000
贷:银行存款 10000
借:原材料 2000
贷:预付账款 2000

蓝精灵 追问

2019-09-27 23:12

发票是一个月开一次,发票到了怎做帐?

bamboo老师 解答

2019-09-27 23:18

您材料到单位的时候 发票没有一起到 是吧 您是小规模纳税人还是一般纳税人 开普票还是开专票

蓝精灵 追问

2019-09-27 23:27

小规模,材料到发票没到,每次是在平台充值里扣款,买了一个月,次月开票

bamboo老师 解答

2019-09-27 23:28

充值
借:预付账款 10000
贷:银行存款 10000
材料到
借:原材料 2000
贷:预付账款-暂估2000
收到发票
借:预付账款-暂估2000
贷:预付账款 2000

蓝精灵 追问

2019-09-27 23:31

那不是平台的购入原材料,我就用应付帐款一暂估,是吧?

bamboo老师 解答

2019-09-27 23:32

如果没有事先支付货款的话 收到材料没收到发票 就用应付帐款一暂估

蓝精灵 追问

2019-09-27 23:37

那又比如我开办期间的装修费2O万,付了18万,做了预付没票,现在开业了,要开始摊销,那怎样做帐

bamboo老师 解答

2019-09-27 23:39

您当时入账怎么写的分录 有没有计入长期待摊费用

蓝精灵 追问

2019-09-27 23:41

付18万时,借:预付帐款18贷:银行存款18,没票,现在开业了,要摊20万,我要怎做帐

bamboo老师 解答

2019-09-27 23:42

后面2万要不要再支付

蓝精灵 追问

2019-09-27 23:43

要支付,但不知啥

bamboo老师 解答

2019-09-27 23:44

借:长期待摊费用 20
贷:预付账款18
应付账款-暂估 2
现在摊销
借:管理费用
贷:长期待摊费用

蓝精灵 追问

2019-09-27 23:45

其他应付款一暂估,可以

bamboo老师 解答

2019-09-27 23:45

其他应付款一暂估,也可以的

蓝精灵 追问

2019-09-27 23:50

那我付2万时又怎做

bamboo老师 解答

2019-09-27 23:51

借:应付账款-暂估 2
贷:银行存款

蓝精灵 追问

2019-09-27 23:53

发票到时

bamboo老师 解答

2019-09-27 23:54

您不是说没有发票么?

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