老师你好,支付供应商货款36046,其中有进店费用、年节费、地推费用共计5125元,实际支付了30921,老师我做分录费用部分还要分开做账吗?还是做在一张凭证上,分录咋做老师。
TST敏子
于2019-09-29 08:19 发布 706次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-09-29 08:27
你好!
可以做一张凭证的
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你好!
可以做一张凭证的
2019-09-29 08:27:20
你好,你在应付账款核算就行了,不用再设应收账款。
2016-11-03 14:36:58
你好,是站在供应商的角度做分录?
2021-04-02 08:47:36
你好 计入销售费用来核算 。 里面的陈列费 水电费 还有销售的提点 都是计入销售费用核算
2021-04-02 08:24:00
借;销售费用 管理费用 贷;银行存款等科目
2018-03-05 11:42:57
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