老师我想问一下,小规模公司法人往公司入资作为注 问
你好,那个没有次数限制的 答
老师 你好!小规模纳税人上个月开的 专票, 借 应收 问
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数 答
老师您好,公司想开展针对孩子托管的业务,请问经营 问
参考:学生托管服务,儿童看护服务 答
老师好,建筑行业一个4000多万的项目,餐费、茶叶费 问
你好,这个比例来说是正常的 答
老师,您好,应交税费月底怎么做账呢,需要结转进项和 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 答
收的租金要不要入账,如何做分录,在供应商货款里扣了一些费用,供应商开票是按货款开,还是按结算金额开票?
答: 要的,借:现金,贷:其他业务收入;按货款开,你们扣费用你们给他们开发票
去年欠供应商的款没有入账。到今年还的时候怎么做分录?还有去年的工程没完工的也没有入账,今年完工以及期间发生的工程费用怎么做分录
答: 你好,你们是买的材料吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,支付供应商货款36046,其中有进店费用、年节费、地推费用共计5125元,实际支付了30921,老师我做分录费用部分还要分开做账吗?还是做在一张凭证上,分录咋做老师。
答: 你好! 可以做一张凭证的